
老師好,我是汽車4s 店的。在19年11月份有個事故車理賠,有9萬左右是客戶自費的,當時客戶沒有開發(fā)票,我們當時是以未開票收入交的稅。這個月因為客戶要發(fā)票,我們公司開具了一張只有車牌號的普票,但是當時我們已經(jīng)交過稅了,我們應該怎么處理呢?
答: 您好,同學。 不影響,你現(xiàn)在直接按開票收入處理,同時申報時減少未開票收入,總銷售額不變,不再交稅了的
老師早上好請問3月份開具的電子普通發(fā)票,7月份需要紅沖重開,但一季度已交過稅了,重開后收入算7月份的嗎?還要再交稅嗎?
答: 先沖紅表示發(fā)票先開負數(shù)發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,對方房租中介開具專票給我們,是不是對方交稅呢?我們公司涉及交稅嗎?要交多少稅?發(fā)票里的稅點為5%對我們公司交稅有什么影響嗎?以后我們喊對方開專票都要交稅嗎?普票有什么好處?麻煩幫忙解答謝謝
答: 您好!是的。對方交稅,你們租賃房屋要交印花稅。 專票可以抵扣普通發(fā)票不能抵扣


青春壹個敷衍的年華 追問
2020-05-28 09:41
青春壹個敷衍的年華 追問
2020-05-28 09:41
陳詩晗老師 解答
2020-05-28 09:45