
老師,有個問題想咨詢下,我單位2018年的一筆分錄做錯了,進(jìn)項稅金3.7,做到銷售費(fèi)用里面了。請問要怎么調(diào)整呀?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸以前年度損益調(diào)整(銷售費(fèi)用)
銷售費(fèi)用不需要交進(jìn)項稅么?
答: 同學(xué)您好,一般進(jìn)項可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師2019年做錯了一筆賬,把進(jìn)項稅額錯計入銷售費(fèi)用,現(xiàn)在怎么改?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù)
請問隨貨物一起出口時,單獨(dú)贈送客戶外購幾個紙箱,這個要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?借方是做銷售費(fèi)用嗎?
老師,我不太會,能幫我寫個分錄嗎?這個4188的進(jìn)項,我要轉(zhuǎn)出146的進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個4188的進(jìn)項包含了貨物和做銷售費(fèi)用的飲料
老師,您好,請問 公司購買葡萄作為公司禮品,這個費(fèi)用全部計入銷售費(fèi)用嗎?可以抵進(jìn)項稅嗎?感謝


追逐我的明天。 追問
2020-05-28 08:23
蔣飛老師 解答
2020-05-28 08:35