你好,以前的會計做賬 付社保 借:管理費(fèi)用-五險一金(公司) 應(yīng)付職工薪酬-五險一金(個人) 貸:銀行存款 我現(xiàn)在接過來做,是直接按照她的分錄嗎?還是修改?要怎么修改呢
Vmin
于2020-05-27 17:24 發(fā)布 ??744次瀏覽
- 送心意
三月清風(fēng)老師
職稱: 中級會計師,審計師
2020-05-27 17:28
你好 可以延續(xù) 也可以按照自己的思路做 如果要改的話 你可以對前期的 應(yīng)付職工薪酬-五險一金(個人)做一筆調(diào)整分錄 掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付過渡一下 后面正常計提繳納即可!
相關(guān)問題討論

1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費(fèi)的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Vmin 追問
2020-05-27 17:30
三月清風(fēng)老師 解答
2020-05-27 17:31