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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-27 15:32

你好   你說的抵扣是什么業(yè)務(wù)   這樣好判斷分錄的

☆↗尐晴天↖☆ 追問

2020-05-27 15:32

企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2020-05-27 15:35

你好 你說的抵扣 是之前繳納多繳納了還是啥意思

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你之前交時候做啥?
2020-01-09 13:31:50
您好!多繳的部分形成應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方余額即可。 有應(yīng)交的企業(yè)所得稅的時候,直接只計提,不用繳納。 同時,在納稅申報表的已納稅額欄中填上預(yù)繳的金額。
2016-04-15 15:14:31
多交的企業(yè)所得稅掛在 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2019-04-10 12:08:42
您好,您多交了企業(yè)所得稅,那您的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目的余額就在借方,那您下次計提了,不繳納就可以
2019-04-10 12:33:02
你好 你說的抵扣是什么業(yè)務(wù) 這樣好判斷分錄的
2020-05-27 15:32:25
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