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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-27 15:57

你這個是之前在這個個別報表里面確認了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,由于這個合并報表把相關(guān)的項目調(diào)整之后,那么對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負責(zé)一并做抵銷處理。

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您好,按你發(fā)的這是編制的抵消分錄,如果之前遞延所得稅資產(chǎn)增加,抵消時沖減遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-04-30 15:31:00
你這個是之前在這個個別報表里面確認了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,由于這個合并報表把相關(guān)的項目調(diào)整之后,那么對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負責(zé)一并做抵銷處理。
2020-05-27 15:57:01
你好,學(xué)員,期初余額是多少的
2022-08-17 17:49:11
報表數(shù)填寫你會計的報表上的金額,差異是指稅法上和報表的差異。 比如,一個固定資產(chǎn)100萬,直線法5年折舊,稅法上是4年折舊。那么第一年你報表的折舊是20,稅法和報表的差異5
2019-01-31 15:34:26
您好 遞延所得稅資產(chǎn)新增20-5=15 遞延所得稅負債新增9-5=4 分錄, 借遞延所得稅資產(chǎn)15 貸遞延所得稅負債4 所得稅費用11 而應(yīng)交所得稅是50 借所得稅費用50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅50 兩個分錄里都有所得稅費用,一個貸方11,一個借方50,所以最終借方50-11=39
2020-08-05 07:03:07
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