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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-27 05:40

你好  存貨盤盈時:
批準前:
借:原材料等科目
貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢
批準后:
借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢
借:管理費用 負數(shù)

王婷 追問

2020-05-27 05:51

老師 盤盈存貨7萬多 管理費用不夠沖減怎么辦?

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 05:59

你好 不夠沖減沒關(guān)系,這涉及到以前的管理費用。

王婷 追問

2020-05-27 06:05

那管理費用成負的也沒關(guān)系?老師

王婷 追問

2020-05-27 06:06

原材料盤盈7萬多,有200多個原材料 要一個個寫到借方嗎?老師 有沒有什么簡化的辦法?

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 06:07

你好 是的 沒有關(guān)系的。

王婷 追問

2020-05-27 06:09

原材料盤盈7萬多,有200多個原材料 要一個個寫到借方嗎?老師 有沒有什么簡化的辦法?

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 06:11

你好 沒有別的簡單方法了,因為要分明細來核算的。

王婷 追問

2020-05-27 06:13

可不可以我把原材料錄入到5月期初 然后4月加一筆沖減管理費用的分錄?

王婷 追問

2020-05-27 06:13

調(diào)整下4月的納稅申報

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 06:23

你好  老師沒明白同學的意思,這個分錄需要一起做的。

王婷 追問

2020-05-27 06:28

好的 謝謝老師!

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 06:28

不客氣  祝工作順利哦!

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你好 存貨盤盈時: 批準前: 借:原材料等科目 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 批準后: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 借:管理費用 負數(shù)
2020-05-27 05:40:18
借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用
2020-07-05 09:56:17
借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用
2018-11-12 09:48:48
存貨發(fā)生盤盈,應(yīng)按其重置成本作為入賬價值,及時予以登記入賬。 會計分錄如下: 1、借:原材料 周轉(zhuǎn)材料 庫存商品等 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 2、待查明原因,按管理費用報經(jīng)批準處理后,沖減當期管理費用。 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用
2020-05-27 11:49:52
你好!盤盈可以記入其他收入 盤虧記入其他費用
2022-03-16 18:29:03
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