
老師,我5月份來(lái)這家公司,他們之前是代理記賬公司做的,原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒(méi)設(shè)明細(xì),我來(lái)這邊之后,買(mǎi)了金蝶軟件,要重新建賬,我想問(wèn)下,初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù),還是我按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢?還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額,我開(kāi)始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢?
答: 您好,初始金額要跟4月期末科目余額一致,然后將差異在5月調(diào)整。不要直接在期初調(diào)整。
之前不是我在做賬,原來(lái)的金蝶軟件也沒(méi)有那,這是我10月份才接的做賬,所以金蝶軟件也是才安裝的,數(shù)據(jù)都要重新錄入。我按照2017年1月份科目余額表期初數(shù)來(lái)錄入,行嗎?
答: 你好,你需要根據(jù)2017年9月份的數(shù)據(jù)錄入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們公司之前的賬都是放在記賬公司那里做,7月份開(kāi)始拿回來(lái)自己做,我這邊7月份重新建帳,起初數(shù)是按照6月份科目余額表錄入還是按照6月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)錄入
答: ?你好1;? ?按照你 6月末的科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)建賬的;? ??


王婷 追問(wèn)
2020-05-27 05:34
小林老師 解答
2020-05-27 05:36
王婷 追問(wèn)
2020-05-27 05:50
王婷 追問(wèn)
2020-05-27 05:51
小林老師 解答
2020-05-27 06:03
王婷 追問(wèn)
2020-05-27 06:04
王婷 追問(wèn)
2020-05-27 06:05
小林老師 解答
2020-05-27 07:17