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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 05:28

您好,初始金額要跟4月期末科目余額一致,然后將差異在5月調(diào)整。不要直接在期初調(diào)整。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:34

原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤(pán)盈處理?沖減管理費(fèi)用?

小林老師 解答

2020-05-27 05:36

您好,因?yàn)槠诔踅痤~是零,若金額小,可以沖減管理費(fèi)用,金額大,建議通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:50

有7萬(wàn)多盤(pán)盈 還怎么做分錄呢?老師

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:51

該怎么做分錄

小林老師 解答

2020-05-27 06:03

您好,盤(pán)盈原材料參考分錄,借:原材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,經(jīng)審批后,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)。將原材料盤(pán)盈調(diào)整至以前年度。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:04

原材料盤(pán)盈7萬(wàn)多,有200多個(gè)原材料 要一個(gè)個(gè)寫(xiě)到借方嗎?老師 有沒(méi)有什么簡(jiǎn)化的辦法?

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:05

您好,盤(pán)盈原材料參考分錄,借:原材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,經(jīng)審批后,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)。將原材料盤(pán)盈調(diào)整至以前年度。 7萬(wàn)多的話 這幾個(gè)借方貸方都寫(xiě)7萬(wàn)多對(duì)吧

小林老師 解答

2020-05-27 07:17

您好,原材料明細(xì)您可以設(shè)置二級(jí)科目,并不一定要在一級(jí)科目體現(xiàn)。

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您好,初始金額要跟4月期末科目余額一致,然后將差異在5月調(diào)整。不要直接在期初調(diào)整。
2020-05-27 05:28:42
你好,你需要根據(jù)2017年9月份的數(shù)據(jù)錄入
2017-11-13 19:13:41
您好,你直接按照你的本期數(shù)據(jù)就可以了
2022-10-13 13:45:18
?你好1;? ?按照你 6月末的科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)建賬的;? ??
2022-07-27 15:51:34
你好,期初數(shù)據(jù)需要錄入科目余額,應(yīng)根據(jù)年底科目余額填寫(xiě)
2020-07-11 11:21:32
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