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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 14:14

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,然后在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)就可以。

追問

2020-05-26 14:17

分錄我知道如何做,但現(xiàn)在做年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)應(yīng)付工資那一欄是按照多計(jì)提的來填寫還是可以寫調(diào)整后的數(shù)值呢?今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)付工資已經(jīng)有貸方余額了。

郭老師 解答

2020-05-26 14:19

年財(cái)務(wù)報(bào)表還是多計(jì)提的,來填寫修改之前的。

追問

2020-05-26 14:22

那這樣做匯算清繳時(shí)就會(huì)要補(bǔ)交稅了哦,職工薪酬要調(diào)增了

郭老師 解答

2020-05-26 14:25

你好,你們之前多抵扣了,現(xiàn)在應(yīng)該少抵扣。

追問

2020-05-26 14:36

那如果我現(xiàn)在把應(yīng)付工資的貸方值直接記到其他應(yīng)付款里填到財(cái)務(wù)報(bào)表里可以嗎?這樣就和第四季度的報(bào)表不相符了。

郭老師 解答

2020-05-26 14:37

那你不發(fā)下去,不就一直有余額的。

追問

2020-05-26 14:40

該發(fā)的是要發(fā)的,只是這部分是我不小心計(jì)提錯(cuò)了導(dǎo)致公司納稅調(diào)整。如果我填的年度報(bào)表和第四季度報(bào)表應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款余額不同會(huì)有什么影響嗎?

郭老師 解答

2020-05-26 14:44

那你們現(xiàn)在趕緊發(fā)下去,發(fā)下去,你就可以稅前扣除了。

追問

2020-05-26 14:49

我是現(xiàn)在4月份發(fā),但現(xiàn)在申報(bào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)付工資的值還是在的呀?哭死了,不知道怎么解決。

郭老師 解答

2020-05-26 14:55

是的,還在那,你今年紅沖了他不就不在了嗎?

追問

2020-05-26 14:57

今后的賬我會(huì)調(diào)整,關(guān)鍵是我現(xiàn)在在做匯算清繳,不想做工資調(diào)增,調(diào)增要交稅了老板會(huì)殺人了。

郭老師 解答

2020-05-26 15:00

那你們現(xiàn)在發(fā)工資就是啦,如果不發(fā)工資,你可以不調(diào)整。
但是不能保證沒有問題

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借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,然后在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)就可以。
2020-05-26 14:14:16
你好,你的計(jì)提工資是多少,實(shí)際發(fā)放多少。
2019-05-18 16:03:00
5月份之前都已經(jīng)發(fā)了就都填計(jì)提數(shù)。
2020-05-20 15:01:59
你要是都計(jì)提話,那就按這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)
2020-05-12 10:22:40
你好,如果你的工資都在管理費(fèi)用的話,對(duì)。
2020-05-12 16:19:49
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