老師,我們是建筑公司,我們是發(fā)包方,現(xiàn)在工程結(jié)算完了,我們應(yīng)該怎樣做分錄
夢的邊緣
于2020-05-26 10:59 發(fā)布 ??973次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-05-26 11:08
您好,你們之前計(jì)入工程施工 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)啊 你們是完工百分比核算的還是開票收入核算的
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您好,你們之前計(jì)入工程施工 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)啊 你們是完工百分比核算的還是開票收入核算的
2020-05-26 11:08:13

借,應(yīng)收賬款
貸,工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
2020-03-30 22:03:48

你好,12月5日收到了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單,是出包工程來的,合同金額 100000,預(yù)算價(jià) 200000 ,決算價(jià)193422------決算價(jià)就形成固定資產(chǎn)金額了
借:固定資產(chǎn) 193422
貸:其他應(yīng)付款----xx建筑公司 193422
12月15日支付用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付了工程余款17922,同時(shí)有建筑業(yè)的專用發(fā)票(工程余款的)
這個(gè)分錄怎么做呀,
借 :其他應(yīng)付款----xx建筑公司 17922
貸 :銀行存款 17922
以前的付款,可以用“其他應(yīng)付款----xx建筑公司” 科目里的金額沖
2019-08-19 10:35:18

借:在建工程 890 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 890
借:固定資產(chǎn) 890 貸:在建工程 890
2020-08-04 10:01:59

您好,如果是出資就記入到實(shí)收資本里面
2021-09-02 05:44:09
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