
一共有12萬的銷售費用,去年六萬計入其他應付款,3月份支了剩余的六萬,四月份開的12萬的發(fā)票,其中有6792.45為稅費,請問四月份拿回發(fā)票做的分錄是什么
答: 借;銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款 去年應當計入預付賬款而不是其他應付款
您好,之前跨年度做了這樣一筆分錄,當時是沒有發(fā)票的,是計提的,借:銷售費用,貸:其他應付款 ,后來一直沒有沖掉其他應付,到現(xiàn)在需要怎么解決 ?
答: 該款項不用支付了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧? 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?
答: 你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,


幸福的璐 追問
2020-05-26 10:38
幸福的璐 追問
2020-05-26 10:40
郭老師 解答
2020-05-26 10:41
幸福的璐 追問
2020-05-26 10:44
郭老師 解答
2020-05-26 10:56