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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-26 10:37

你好,你做的這個金額和發(fā)票的金額一樣嗎?

幸福的璐 追問

2020-05-26 10:38

安發(fā)票的不含稅金額計提的

幸福的璐 追問

2020-05-26 10:40

我也有和發(fā)票金額不一致的

郭老師 解答

2020-05-26 10:41

借其他應付款貸利潤分配,借利潤分配進項貸銀行存款。

幸福的璐 追問

2020-05-26 10:44

老師能說詳細點嗎?收票時的分錄,付款時的分錄,發(fā)票和計提金額不一致的分錄,收的是專票!謝謝!

郭老師 解答

2020-05-26 10:56

你好,第一個分錄是紅沖之前做的銷售費用,第二個分錄是根據(jù)發(fā)票來做

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借;銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款 去年應當計入預付賬款而不是其他應付款
2016-06-08 13:01:24
該款項不用支付了嗎?
2019-06-13 12:01:51
你好,你做的這個金額和發(fā)票的金額一樣嗎?
2020-05-26 10:37:41
你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
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