您好,之前跨年度做了這樣一筆分錄,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,是計(jì)提的,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 ,后來(lái)一直沒有沖掉其他應(yīng)付,到現(xiàn)在需要怎么解決 ?
聰慧的冬日
于2019-06-13 12:01 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-06-13 12:01
該款項(xiàng)不用支付了嗎?
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借;銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
去年應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款而不是其他應(yīng)付款
2016-06-08 13:01:24

該款項(xiàng)不用支付了嗎?
2019-06-13 12:01:51

你好,你做的這個(gè)金額和發(fā)票的金額一樣嗎?
2020-05-26 10:37:41

你好
1.請(qǐng)問老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對(duì)的吧?——計(jì)入銷售費(fèi)用
2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時(shí)候同時(shí)加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是開給哪個(gè)公司的,如果開給對(duì)方公司,您公司是屬于墊付,記入往來(lái)科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前計(jì)提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
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聰慧的冬日 追問
2019-06-13 12:03
文文老師 解答
2019-06-13 12:14