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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-25 18:52

你好,是按開票的金額申報就行

 邂 逅 追問

2020-05-25 19:15

是按做無票收入和開票來申報的

田老師 解答

2020-05-25 19:39

按實際情況申報,有無票銷售的申報無票銷售,已開票的按已開票金額申報

 邂 逅 追問

2020-05-25 19:42

但今年有去年的學員要開票,而且看普通發(fā)票,我們學?,F(xiàn)在疫情中開普票免稅,開票是按今年開嗎?

田老師 解答

2020-05-25 23:33

票是開今年的就行

 邂 逅 追問

2020-05-25 23:34

去年不是有稅點嗎?我開成免稅的了,這個怎么處理?

田老師 解答

2020-05-26 09:30

對于增值稅普票開錯稅率的情況,
當月開錯稅率的情況:把所有票收回作廢,然后重新開票;
跨月開錯稅率的情況:應該開紅字票來沖銷開錯的票,然后重新開票

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相關(guān)問題討論
你好,是按開票的金額申報就行
2020-05-25 18:52:32
您好,請問是哪個實操的業(yè)務幾?
2018-06-26 15:48:50
你開票不管是專票還是普票都是你的收入要交增值稅 進項是一股普票不能抵扣
2019-02-26 10:54:37
您好,學員,對著呢就是用應交稅費-應交增值稅-銷項稅費科目,收到的普通發(fā)票進項稅額是不可以抵扣的。
2019-08-16 09:21:18
需要做賬,你只有作廢發(fā)票不需要做賬,開負數(shù)這個是沖回是你收入做賬
2019-07-26 09:45:15
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