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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 12:43

你好 是的  同學(xué)只有資產(chǎn)類科目月,沒有負(fù)債和所有者權(quán)益類余額,肯定是不平的。初始建賬是盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債,資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)際收到的投資款計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。

粗心的身影 追問

2020-05-25 12:45

嗯嗯,老師,那我現(xiàn)在手上只有銀行和現(xiàn)金存款這兩個(gè)數(shù)字,那期初要怎么做?是不錄入這兩個(gè)數(shù)字,還是對(duì)負(fù)債進(jìn)行調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 12:46

你好 同學(xué)需要盤點(diǎn)資產(chǎn)和負(fù)債了,不然沒法做。

粗心的身影 追問

2020-05-25 12:47

老師,現(xiàn)在主要要做2019年的匯算清繳。。以前的帳以前財(cái)務(wù)都沒交接。。那我可以把期初刪掉。直接按照2019年做的帳來填寫匯算清繳嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 12:48

你好 那你們的現(xiàn)金和銀行存款能對(duì)上嗎?

粗心的身影 追問

2020-05-25 12:49

不錄入銀行和現(xiàn)金的期初,肯定就對(duì)不上。。比如截止2018年12月,我的銀行存款是200元,我2019年接手的時(shí)候就是200元,期初如果我不錄入這個(gè)200元,到2019年結(jié)束的時(shí)候,不就沒有這個(gè)200嗎

粗心的身影 追問

2020-05-25 12:50

問題就在我現(xiàn)在只有這個(gè)銀行存款和現(xiàn)金的數(shù)字。其他的數(shù)字沒有。。所以想要2019年的資產(chǎn)負(fù)債表平,要不就是不錄入期初,要不就是去調(diào)整負(fù)債。。但是如果要調(diào)整負(fù)債,要怎么調(diào)整呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 12:50

你好 就是的,所以同學(xué)需要把未分配利潤加上現(xiàn)金和銀行存款這個(gè)數(shù)。

粗心的身影 追問

2020-05-25 12:52

哦哦,明白了。那就是期初依然這兩個(gè)數(shù)字,未分配利潤加上這兩個(gè)就可以。謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 12:53

不客氣  祝工作順利哦!

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您好,庫存現(xiàn)金一般指現(xiàn)金本身,銀行存款就是銀行賬戶余額,還有一個(gè)其他貨幣資金,一般是指購買的進(jìn)入可以隨時(shí)變現(xiàn)的金融資產(chǎn),這3個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)稱貨幣資金。
2019-10-26 07:41:02
您好, 您指的是什么結(jié)余
2022-06-09 13:11:46
你好,同學(xué)。 資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金期末余額=現(xiàn)金流期末余額。
2020-02-12 19:59:28
肯定是有問題的,你應(yīng)該好好更一下賬,看看是不是記錯(cuò)了還是什么原因,不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
2019-08-10 17:52:56
您好,您有庫存現(xiàn)金的也需要計(jì)入的,或者有其他貨幣資金的
2019-01-28 16:42:00
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