
你好老師,上月計(jì)提成本借主營(yíng)成本10000貸應(yīng)付賬款10000那么下個(gè)要沖正回來怎么做謝謝
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10000 貸應(yīng)付賬款-10000
老師 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還沒付款給別的,我記計(jì)提的話是記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款嗎?
答: 您好,請(qǐng)問發(fā)票到了么?謝謝
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前做分錄計(jì)提成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款發(fā)放:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款老師,現(xiàn)在我想把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬
答: 你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款


sunny 追問
2020-05-25 10:31
maize老師 解答
2020-05-25 10:32
sunny 追問
2020-05-25 10:33
maize老師 解答
2020-05-25 10:39