国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-24 12:35

建議:以前的賬不用管了
以后改過來就可以了

333882 追問

2020-05-24 19:29

那掛著的其他應(yīng)付款的往來,就一直掛在賬上嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-24 19:33

其他應(yīng)付款-法人,可能是法人代發(fā)的,把錢還給法人就可以了

333882 追問

2020-05-25 09:46

那就之后給公戶給法人轉(zhuǎn)賬的時候,做一筆借:其他應(yīng)付款-法人   貸:銀行存款/現(xiàn)金就可以了嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-25 09:51

是的,你的理解很對

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
建議:以前的賬不用管了 以后改過來就可以了
2020-05-24 12:35:40
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保也需要計提 當(dāng)月發(fā)上月工資的時候扣除上個月的社保
2020-05-28 12:55:01
你好,你的意思還是每月按照8333申報個稅嗎?
2019-01-16 18:15:23
你好,沒有發(fā)完的工資掛在應(yīng)付職工薪酬就可以了
2018-10-08 11:48:35
你好,同學(xué)。 這是正確的,其他應(yīng)付款有余額。 是的
2020-01-14 13:59:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...