
定期會舉辦車展,我們作為中間商,商家會把展位費先轉(zhuǎn)到社團賬戶上,然后車展結束后,我們會把收取的展位費轉(zhuǎn)給承辦方 我做的代收款 借銀行存款貸其他應付款 但是會出現(xiàn)這樣一種情況,如果代收的和支付的不一樣,差額部分怎么入賬呢
答: 你好,同學。 差額是什么原因,是你的利潤?
定期會舉辦車展,我們作為中間商,商家會把展位費先轉(zhuǎn)到社團賬戶上,然后車展結束后,我們會把收取的展位費轉(zhuǎn)給承辦方 做賬的時候也是做得其他應付款,但是會出現(xiàn)這樣一種情況,如果代收的和支付的不一樣 由社團墊付的部分 應該沖減收入嗎
答: 你好,屬于代收代付業(yè)務,多付計入營業(yè)外支出,多收的計入營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,行政單位去年一筆業(yè)務本應該借:業(yè)務活動費用,貸:銀行存款.卻做成了借:其他應付款,貸:銀行存款。本年度如何調(diào)賬
答: 你好 借累計盈余 貸 :其他應付款

