
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)分錄能各舉個(gè)例子么?
答: 1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
房企預(yù)售收入,繳增值稅可以抵扣留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
答: 不可以的,交付的時(shí)候才可以抵扣;平時(shí)預(yù)交按照不含稅預(yù)收款*預(yù)征率計(jì)算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月欠繳增值稅款,可否次月用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?
答: 我想問下,由于本月沒有認(rèn)證上發(fā)票,所以要交1萬多的稅。那么本月先不交稅,等下月此發(fā)票認(rèn)證過后再用進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣上月欠繳稅款?是不是只交一部分滯納金就可以了?或者還有什么更好的辦法?


七秒的記憶 追問
2020-05-23 17:44
博言老師 解答
2020-05-23 17:45
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2020-05-23 17:46
博言老師 解答
2020-05-23 17:47
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2020-05-23 18:14