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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-23 15:40

你好,填寫記賬憑證是直接借方

吶個辰 追問

2020-05-23 15:45

老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄為: 借:本年利潤    貸:利潤分配-未分配利潤。
年末本年利潤的余額在貸方,這個分錄在借方直接寫在記賬憑證借方那不是表示本年利潤借方增加么?
是不是該用負數(shù)表示在借方

小云老師 解答

2020-05-23 15:46

年末本年利潤的余額在貸方就代表盈利
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤就可以了,不需要負數(shù)

吶個辰 追問

2020-05-23 15:50

抱歉老師,我說錯了,本年利潤年末是在借方,是虧損狀態(tài)

小云老師 解答

2020-05-23 16:04

那就借:利潤分配-未分配利潤  貸:本年利潤

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2021-12-30 14:05:02
借方表示是虧損這個,不做處理,年末做借未分配利潤 貸本年利潤這樣,或者是紅筆做借本年利潤 負數(shù) 貸未分配利潤 負數(shù)
2020-05-23 15:32:44
您好!是計入借方正數(shù)了。
2018-09-21 17:08:50
你選定一個做賬周期,選的是7月,那么7月最晚的日期就是7月31日,自然出來的日期也就是7月31日。
2018-08-30 15:15:12
你好,哪個科目少結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-10-12 15:52:26
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