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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-23 15:13

增值稅才100 ,你咋交出200了,你有無(wú)票收入??

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:14

是多交了100,然后后期這100元實(shí)際沒有扣除

maize老師 解答

2020-05-23 15:19

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸未交增值稅100 ,繳納做借未交增值稅 200貸銀行 200 ,2月抵減的時(shí)候做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 20貸未交增值稅 20 3月做借借轉(zhuǎn)出未交增值稅 30貸未交增值稅 30   4月做轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸未交增值稅 80 ,交稅做借未交增值稅30貸銀行 30 這個(gè)截止到4月平了,5月,5月稅差-120,6-8月稅差合95元,你這個(gè)是啥意思,這個(gè)是多進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額?

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:24

我把我做的分錄發(fā)給你看下,是否有錯(cuò):

maize老師 解答

2020-05-23 15:29

你截圖看看,我這邊啥都沒有看到

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:29

請(qǐng)問1月應(yīng)交增值 稅100元實(shí)交200元,
分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
          貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200
   貸:銀行存款 200

2月稅差-20元,3月稅差-30元,4月稅差80元實(shí)交稅款30元,
2、3月不做分錄,4月借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅30
                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30
             借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30
                  貸:銀行存款 30
5月稅差-120,6-8月稅差合95元,10月稅差3

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:29

5月稅差-120,6-8月稅差合95元,10月稅差35元實(shí)交稅款10元,請(qǐng)問怎么做分錄,
            6-8月分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-95
                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-95
            10月分錄 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅10    
                    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
             借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
                         貸:銀行存款10

maize老師 解答

2020-05-23 15:35

2.3月我的看法是做,這個(gè)不做你未交增值稅咋平,你不做賬上還掛著 4月你這個(gè)未交增值稅 余額要保持這個(gè)是30 你這個(gè)不做那咋到30元

maize老師 解答

2020-05-23 15:36

5月稅差-120 你這個(gè)是啥意思,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額??

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:39

是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:48

老師請(qǐng)問,如果我所有的進(jìn)項(xiàng)票都己入帳,那我應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該等于我認(rèn)證平臺(tái)上未認(rèn)證的稅金合計(jì)數(shù),對(duì)不?

maize老師 解答

2020-05-23 15:49

這個(gè)5月做借銷項(xiàng)稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅 120貸進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-05-23 15:51

6-8月稅差合95元 這個(gè)是啥情況,這個(gè)銷項(xiàng)稅是不是小于留底稅額 這個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅額有嗎,如果我所有的進(jìn)項(xiàng)票都己入帳,那我應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該等于我認(rèn)證平臺(tái)上未認(rèn)證的稅金合計(jì)數(shù),對(duì)不?要是沒有別的稅,只有這個(gè),沒有重分類話, 是的,要是沒有認(rèn)證話,認(rèn)證是做進(jìn)項(xiàng)稅額 之前留底是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 15:53

就是6-8月每個(gè)月都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但金額都不大,合計(jì)起來(lái)是95元

maize老師 解答

2020-05-23 15:56

那這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, ,

maize老師 解答

2020-05-23 15:56

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-95
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-95 這個(gè)不做這個(gè),

maize老師 解答

2020-05-23 15:56

交稅做這個(gè),10月分錄 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
貸:銀行存款10

學(xué)堂用戶_ph330406 追問

2020-05-23 16:00

老師能幫我把分錄做全不?我感覺還是有問題,但說(shuō)不出的

maize老師 解答

2020-05-23 16:05

我不知道你銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額分開多少這個(gè),寫不了中間的

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增值稅才100 ,你咋交出200了,你有無(wú)票收入??
2020-05-23 15:13:32
3.預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。
2018-10-11 13:09:24
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款,貸;銀行存款
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借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸銀行存款
2019-02-27 11:19:08
借預(yù)繳增值稅,貸銀行,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅/印花稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)所得,借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-08-03 15:51:47
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