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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-23 10:58

你好!暫估時沒有單獨做科目核算嗎?

馬雪榮 追問

2020-05-23 11:00

沒有呀,之前的賬都對不上,外賬怎么調(diào)呀?
我現(xiàn)在也查不到還有多少發(fā)票沒有回來?

QQ老師 解答

2020-05-23 11:18

你好,之前暫估的你們怎么做的會計分錄?需要發(fā)詢證函和對方核對一下。

馬雪榮 追問

2020-05-23 11:33

直接就寫庫存商品暫估,現(xiàn)在就是對不上

馬雪榮 追問

2020-05-23 12:00

這個暫估成本該怎么做賬比較合適呢

QQ老師 解答

2020-05-23 12:43

您好,暫估的話一般可以在應付賬款下設暫估科目核算。來了發(fā)票以后沖減暫估應付款。

馬雪榮 追問

2020-05-23 12:58

應付賬款設個二級科目,庫存商品明細就不用切了是嗎?

QQ老師 解答

2020-05-23 13:27

你好!是的,通過應付賬款暫估來區(qū)分有票和沒有發(fā)票的。

馬雪榮 追問

2020-05-23 13:33

可是之前的賬都沒有備注過,而且都是手工賬,這個我該怎么查?還有我外賬金額2萬,內(nèi)賬金額只有幾千,這個該怎么處理?

QQ老師 解答

2020-05-23 13:58

你好!發(fā)詢證函確認一下具體金額

馬雪榮 追問

2020-05-23 13:59

那內(nèi)賬和外賬庫存商品會有很大誤差嗎?

QQ老師 解答

2020-05-23 14:24

你好!會的,有銷售外帳沒有確認收入實際庫存和賬面庫存會有差異

馬雪榮 追問

2020-05-23 14:57

為啥沒有確認收入呢?這個不太明白?

QQ老師 解答

2020-05-23 15:04

你好!為了延遲交稅

馬雪榮 追問

2020-05-23 15:32

進貨收到普通發(fā)票記賬直接是借庫存,貸應付嗎?

QQ老師 解答

2020-05-23 15:39

你好!是的,是這樣處理

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相關問題討論
你好!暫估時沒有單獨做科目核算嗎?
2020-05-23 10:58:01
這是肯定會存在問題的,主要是賬實不符。
2020-04-04 13:02:31
你好,這個是個人選擇了 如果從工作量角度來說,可以是按月末一次加權平均法
2019-09-05 09:10:55
你好,可能會被懷疑有不開票收入
2016-08-09 11:38:32
逐步慢慢消化吧
2017-12-01 08:39:16
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