老師,我有兩個疑問點(diǎn)想請教下,麻煩老師了: ①職工教育經(jīng)費(fèi)是不是可以不用計(jì)提,發(fā)生直接做賬?發(fā)生時:借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 月末:借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi) ②19年計(jì)提了職工教育經(jīng)費(fèi),但后來開的專票剔除進(jìn)項(xiàng)后就比計(jì)提的少,能沖銷多出來的嗎?或者如何進(jìn)行處理下?
吶個辰
于2020-05-23 10:47 發(fā)布 ??2085次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-23 10:49
一、職工教育經(jīng)費(fèi)不用計(jì)提,直接發(fā)生時,憑發(fā)票報銷入賬。
發(fā)生時,你的分錄是完全正確的。
二、第二個問題,可以沖銷處理。按發(fā)票的金額入賬就可以了。稅前也是只能按發(fā)票列支,在應(yīng)發(fā)工資的8%的比例下列支職工教育經(jīng)費(fèi)。
如果是多計(jì)提了 ,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。
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你好,通常是先計(jì)提,然后再做支付分錄的
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26

你好!其實(shí)是應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
然后才借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29

需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)科目核算的
2018-10-11 11:04:55

您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計(jì)提,,實(shí)際發(fā)生時計(jì)提分配,
2020-08-11 14:43:52

你好
對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
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吶個辰 追問
2020-05-23 10:55
江老師 解答
2020-05-23 11:00
吶個辰 追問
2020-05-23 11:10
江老師 解答
2020-05-23 11:15