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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-23 10:49

一、職工教育經(jīng)費(fèi)不用計(jì)提,直接發(fā)生時,憑發(fā)票報銷入賬。
發(fā)生時,你的分錄是完全正確的。
二、第二個問題,可以沖銷處理。按發(fā)票的金額入賬就可以了。稅前也是只能按發(fā)票列支,在應(yīng)發(fā)工資的8%的比例下列支職工教育經(jīng)費(fèi)。
如果是多計(jì)提了 ,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。

吶個辰 追問

2020-05-23 10:55

因?yàn)槭侨ツ暌呀?jīng)發(fā)生了的教育經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在是多了幾百,想現(xiàn)在補(bǔ)個沖銷單把多的這幾百沖銷了可以嗎?這樣填匯算清繳的時就不用再調(diào)增了

江老師 解答

2020-05-23 11:00

一、你這個是計(jì)提的幾百,還是報銷了幾百元,對于計(jì)提幾百元,沒有發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi),在企業(yè)所得稅匯算清繳時,是調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。
二、如果是發(fā)票報銷幾百元,直接可以在應(yīng)發(fā)工資的8%的比例下列支處理。如果是報銷的票據(jù)不合規(guī)(如發(fā)票開具錯誤),或者是白條等,這些不是發(fā)票的事項(xiàng),按不合規(guī)的票據(jù)或無票的費(fèi)用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額的數(shù)據(jù)。

吶個辰 追問

2020-05-23 11:10

我當(dāng)時是先計(jì)提的,做法是:
先計(jì)提:借:管理費(fèi)用   1000    貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)  1000
發(fā)生后:借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)   940   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額   60    貸:銀行存款
我一直覺得我做的有問題

江老師 解答

2020-05-23 11:15

你這樣做是有問題的,最后職工教育經(jīng)費(fèi),就是未結(jié)平。年末未結(jié)平,形成應(yīng)付職工薪酬年末的貸方余額60元。
就是說正常計(jì)提也是940元,才能平賬。
因此企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額是1000元,稅收金額是940元,調(diào)增應(yīng)納稅所得額60元。

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你好,通常是先計(jì)提,然后再做支付分錄的 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其實(shí)是應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 然后才借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計(jì)提,,實(shí)際發(fā)生時計(jì)提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
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