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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-22 18:59

再收回來就可以了,

木槿 追問

2020-05-22 19:03

收不回來,已經(jīng)發(fā)出去了

樸老師 解答

2020-05-22 19:05

那你掛往來就可以了

木槿 追問

2020-05-22 19:06

最后的時候也清不了賬

樸老師 解答

2020-05-22 19:07

你掛靠方不給你打款嗎

木槿 追問

2020-05-22 19:17

不打款的

樸老師 解答

2020-05-22 19:18

那你這個要轉(zhuǎn)營業(yè)外了

木槿 追問

2020-05-22 19:41

老師,我可以打電話詳細(xì)咨詢嗎

樸老師 解答

2020-05-22 19:59

公司不允許透露聯(lián)系方式,不好意思

木槿 追問

2020-05-22 20:30

好的老師,那我轉(zhuǎn)給掛靠的是16萬,這個可以做營業(yè)外支出嗎,我們是建筑勞務(wù)公司

樸老師 解答

2020-05-22 20:52

嗯,先掛往來,最后結(jié)完賬收不回來的再轉(zhuǎn)

木槿 追問

2020-05-22 21:19

那老師稅務(wù)局不會查吧,沒有票

樸老師 解答

2020-05-22 21:50

沒事,你最后轉(zhuǎn)營業(yè)外就行,和對方結(jié)賬之后的年底

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相關(guān)問題討論
再收回來就可以了,
2020-05-22 18:59:13
你好,一般如果這種會通過付款給合作的咨詢管理公司,再由咨詢管理公司付款給建造師,這樣子直接借:管理費用貸銀行存款。如果直接付給個人,則支付一年費用的時候借;待攤費用 貸;銀行存款 后面按月分?jǐn)?借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;待攤費用
2019-12-18 20:59:46
你好! 記入工程施工
2019-12-12 13:43:10
你提供材料、勞務(wù)、其它發(fā)票。然后他們把錢轉(zhuǎn)到對應(yīng)開發(fā)票的單位. 1、按發(fā)票數(shù)確認(rèn)收入,發(fā)票數(shù)和收款數(shù)的差額計入往來(應(yīng)收帳款)2、按代扣代繳的稅金計提應(yīng)交稅費3、沖轉(zhuǎn)往來(應(yīng)收帳款)和應(yīng)交稅費
2019-09-09 12:36:16
掛靠方的利潤是需要付給對方的,可以通過其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)
2018-09-28 15:44:25
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