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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 17:16

你好
采購的時(shí)候,借;原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款
之后開具的折讓發(fā)票,借;應(yīng)付賬款,貸;原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:16

老師,如果涉及到稅的用負(fù)數(shù)表示呢?

鄒老師 解答

2020-05-22 17:17

你好,那可以這樣處理
之后開具的折讓發(fā)票,借;原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款
(這個(gè)分錄借貸方金額都是負(fù)數(shù) )

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:19

老師,如果貸方不寫應(yīng)付賬款,還有別的寫法嗎?

鄒老師 解答

2020-05-22 17:20

你好,之前這個(gè)材料款項(xiàng)有支付嗎?

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:21

他說票已收已經(jīng)入賬了

鄒老師 解答

2020-05-22 17:22

你好,之前這個(gè)材料款項(xiàng)有支付嗎?(能先回復(fù)一下這個(gè)問題嗎?)
他說票已收已經(jīng)入賬了,這樣還是不知道是否付款了的

無限的吐司 追問

2020-05-22 17:22

如果已經(jīng)支付了呢 怎么做帳呀

鄒老師 解答

2020-05-22 17:23

你好,退回的時(shí)候,借;原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款等科目 
(這個(gè)分錄借貸方金額都是負(fù)數(shù) )

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相關(guān)問題討論
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
你好。按照折扣的發(fā)票紅沖成本。 借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
2023-12-18 10:17:43
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