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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-22 12:17

你好    送的貨物      上行開貨物金額 下行 開負數(shù)  合計金額是 你們實際金額     免費送的貨物視同銷售計入銷售費用   報稅也得報增值稅的

芳子8994 追問

2020-05-22 12:22

怎么做負數(shù)呢,像做100折扣嗎,這樣稅額做負數(shù),視同銷售稅額不是0了嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 12:23

你好  是的   下行開負數(shù)贈送產(chǎn)品的金額

芳子8994 追問

2020-05-22 12:37

那贈品部分金額和稅額都為0了,做賬和報稅不是只做贈品之外那部分嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 12:41

你好   做分錄 借銷售費用 銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅  結轉贈品和產(chǎn)品成本  借主營業(yè)務成本貸庫存商品

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你好 送的貨物 上行開貨物金額 下行 開負數(shù) 合計金額是 你們實際金額 免費送的貨物視同銷售計入銷售費用 報稅也得報增值稅的
2020-05-22 12:17:08
你好,在4月份做收入負數(shù)處理就是了
2018-04-16 09:56:28
您好,如果是一般納稅人,取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的免稅發(fā)票,用于應稅項目的,可以抵扣增值稅的,直接按發(fā)票金額乘以10%做進項,借;原材料等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人,取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的免稅發(fā)票,用于應稅項目的,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-01-05 17:14:55
您好,免稅的收入,可以開具發(fā)票的,前提是到稅務局提交資料備案,經(jīng)批準后執(zhí)行,免稅收入直接做賬,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:經(jīng)營收入。免稅收入申報時,填寫那個減免稅附表,再傳遞到主表即可。
2018-06-08 21:58:37
開負數(shù)紅沖你的收入就可以
2019-09-30 10:24:21
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