
老師,建筑工程掛靠,甲方要求這月開(kāi)1300萬(wàn)發(fā)票,實(shí)際到賬300萬(wàn),下月初到賬1000萬(wàn),但本月掛靠方提供的成本票進(jìn)項(xiàng)不夠,成本票基本下月完,下月申報(bào)增值稅那不是要交很多,這種情況要怎么處理呢
答: 你好,同學(xué)。 是的,你要想辦法 取得足夠多的進(jìn)項(xiàng)處理
建筑工程預(yù)繳的增值稅,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
答: 是回來(lái)申報(bào)抵扣嗎?你是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫(xiě)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是建筑單位,收到的成本票是增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是借:工程施工-xx工程,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:XX
答: 你好,你所指成本票是外包給其他單位的部分?

