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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-21 10:04

是的你說的是對的,是的

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-21 10:06

老師,我之前的公司會計這樣做的,當(dāng)月進(jìn)項一定時,月底有些出庫暫時不開發(fā)票,報稅時以開票數(shù)據(jù)為準(zhǔn),等到下月頭再開發(fā)票,請問這種操作可以嘛?謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-21 10:11

這個要是先銷售沒有開發(fā)票這個,正規(guī)是延遲納稅,稅局稽查到追究話有罰款的,正規(guī)是銷售發(fā)貨就需要開發(fā)票做收入,申報

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你好,根據(jù)你的描述,分錄是? 借:應(yīng)收賬款??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-01-11 08:08:34
您好 借:銀行存款 120000 貸:應(yīng)收賬款 120000
2021-10-14 20:06:58
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-10-12 20:11:22
借:應(yīng)收賬款 20000 銀行存款30000 貸主營業(yè)務(wù)收入 50000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅
2022-10-03 19:20:32
是的你說的是對的,是的
2020-05-21 10:04:12
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