
去年作廢的專票需要退的增值稅可以抵扣去年年度所得稅嗎
答: 你好,要通過以前年度損益調(diào)整科目如果調(diào)整后出現(xiàn)利潤(rùn),需要補(bǔ)交所得稅
增值稅抵扣了,所得稅還能抵扣???所得稅也按14%抵扣么
答: 你好,增值稅是抵扣票面稅額部分 企業(yè)所得稅是抵扣不含稅金額部分 所得稅按 不含稅金額*所得稅稅率抵扣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我不小心把上季度企業(yè)所得稅作廢我不小心把上季度企業(yè)所得稅作廢了
答: 同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)就可以了
老師,小規(guī)模納稅人去年第四季度開的專票忘了作廢,導(dǎo)致開票金額超過了30萬元交了增值稅和所得稅,今年4月份沖紅作廢了,那多交的稅費(fèi)要怎么抵扣以后的稅款呢
非盈利機(jī)構(gòu)補(bǔ)繳以前年度所得稅稅款,有抵扣了一部分,抵扣部分分錄怎么做?其中還有項(xiàng)是增值稅應(yīng)退稅抵的,其他都是所得稅抵的,
增值稅稅款已經(jīng)繳納,但企業(yè)所得稅稅款是0元,現(xiàn)在要申報(bào)作廢企業(yè)所得稅申報(bào)表,可以作廢嗎?上海的

