老師我錄賬套期初數(shù),期初借貸相等,為什么資產(chǎn)負(fù)債表不想等
八月長(zhǎng)安121
于2020-05-20 22:40 發(fā)布 ??1469次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-05-20 23:12
您好,可能是報(bào)表公式設(shè)置的原因,也有可能是往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了重分類。建議核對(duì)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表這兩者的科目數(shù)據(jù)是否正確,重點(diǎn)核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)和未分配利潤(rùn)。
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您好,可能是報(bào)表公式設(shè)置的原因,也有可能是往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了重分類。建議核對(duì)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表這兩者的科目數(shù)據(jù)是否正確,重點(diǎn)核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)和未分配利潤(rùn)。
2020-05-20 23:12:06

您好。是的,您的理解非常正確。
2020-07-02 22:57:34

資產(chǎn)負(fù)債表平衡的條件
資產(chǎn)金額總計(jì)=負(fù)債金額合計(jì)%2B股東權(quán)益金額合計(jì)。
即資產(chǎn)負(fù)債表左邊“資產(chǎn)總計(jì)”與右邊“負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)” 金額相等,這樣即為平衡。
2020-03-09 10:59:00

你好,第一,制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),導(dǎo)致本年利潤(rùn)科目有余額或未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì);
第二,科目的借貸方寫(xiě)錯(cuò)了或者是負(fù)數(shù)填成正數(shù)了;
第三,記錯(cuò)科目了;
第四,數(shù)據(jù)寫(xiě)錯(cuò)了;
第五,你新增了會(huì)計(jì)科目 但是報(bào)表上沒(méi)有這一科目
2021-10-27 18:48:20

看到有筆營(yíng)業(yè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后還有個(gè)期末余額,現(xiàn)在又怎么弄啊
2017-07-14 12:33:57
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