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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-20 14:01

您公司沒有實際發(fā)放工資的話,就不需要申報個稅的。

加油 追問

2020-05-20 14:03

如果代發(fā)工資了就要繳個稅了吧,就是記其他應(yīng)付款-股東   那股東還款進來  要備注是還款嗎   可以不備注嗎

張艷老師 解答

2020-05-20 14:04

如果代發(fā)工資了就要繳個稅了吧--是的
就是記其他應(yīng)付款-股東 那股東還款進來 要備注是還款嗎 --可以
可以不備注嗎--需要備注的。

加油 追問

2020-05-20 14:07

就昨天咨詢過您的驗資后的實收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個公司  然后做其他應(yīng)付款  讓股東來填這個坑。然后備注還款  可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 14:12

非常抱歉,昨天的問題不記得了。老師沒有要回復(fù)很多題目。
如果可以的話,需要您再描述一下,才好幫您分析解答了。

加油 追問

2020-05-20 14:27

找的驗資公司 驗資公司給錢讓股東打到對公賬戶 ,驗資后的實收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個公司 然后做其他應(yīng)付款 讓股東來填這個坑。是可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 14:29

是的,只能這樣操作了。

加油 追問

2020-05-20 14:30

股東打款進去就備注  還款咯  是備注了好一點 還是不備注好一點

張艷老師 解答

2020-05-20 14:30

就備注往來款項就行了。

加油 追問

2020-05-20 14:31

往來款   也不備注還款

張艷老師 解答

2020-05-20 14:39

嗯嗯,就備注往來款項就行。

加油 追問

2020-05-20 15:05

老師,那個會計。把款掛在了其他應(yīng)付款??梢缘膯?。也是一樣可以用股東往來款去沖嗎

張艷老師 解答

2020-05-20 15:08

非常抱歉,現(xiàn)在對您的問題有點混淆了。不知道您具體問的是第一個問題,還是昨天的問題了。
建議您如果繼續(xù)提問昨天的問題,可以單獨進行提問,好嗎?這樣也能更好地為您服務(wù)。

加油 追問

2020-05-20 15:13

找的驗資公司 驗資公司給錢讓股東打到對公賬戶 ,驗資后的實收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個公司 然后做其他應(yīng)收款讓股東來填這個坑。是可以的吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:19

是的,這個是只能這樣處理了。這個問題我們交流過了。

加油 追問

2020-05-20 15:20

之前是說讓他放其他應(yīng)付款。他放的是其他應(yīng)收款

加油 追問

2020-05-20 15:21

我來交接工作。之前是代理記賬公司?,F(xiàn)在要重新建賬套。讓他們給科目余額表。就可以按這個期初數(shù)就好了吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:21

這個問題不大,本身其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目就涉及科目重分類。

加油 追問

2020-05-20 15:26

嗯嗯。交接工作的話。要注意什么啊。我自己要重新建賬套。就要期初數(shù)據(jù)吧

張艷老師 解答

2020-05-20 15:34

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

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您公司沒有實際發(fā)放工資的話,就不需要申報個稅的。
2020-05-20 14:01:14
您好,分錄,借:管理費用-服務(wù)費用,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-06-12 10:02:19
是的,可以計入成本的。
2019-06-17 14:27:23
您好,給您開的社保費您可以正常記入社保費,計管理費用——社保費貸應(yīng)付職工薪酬——社保費 服務(wù)費可以記入管理費用——服務(wù)費里面,管理費用——服務(wù)費 當(dāng)月繳納下月的,那就相當(dāng)于您是先預(yù)付一個月的,姐預(yù)付賬款待銀行存款,在下月是先計提上面社保非的分錄,然后再借應(yīng)付職工薪酬——社保管理費用——服務(wù)費貸預(yù)付賬款
2019-07-01 12:16:56
你好,,當(dāng)月的社保費用,就按照正常的人員工資,社保計提做賬1、計提工資時: 借:管理費用-工資 XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 2、計提社保時: (1)用人單位繳納: 借:管理費用-XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 XXXX (2)職工個人繳納: 借:其他應(yīng)收款-個人社保 XXX 貸:其他應(yīng)付款-個人社保 XXX 3、繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保XXXX 其他應(yīng)付款-個人社保 XXX 貸:銀行存款 XXXX 4、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 XXX 銀行存款 XXXX 服務(wù)費可以計入管理費用,銀行存款
2019-07-01 17:22:47
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