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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-19 21:15

您好
請問前期繳費的時候分錄怎么寫的

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2020-05-19 21:18

計提社保借:管理費用-社保,貸應(yīng)付職工薪酬這是公司負擔(dān)的部分。銀行代扣職工社保:借:應(yīng)付職工薪酬  借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-05-19 21:21

這次是全部退的單位承擔(dān)部分么?

風(fēng)之輕 云之朗 追問

2020-05-19 21:32

不知道,不知道從哪兒查到

bamboo老師 解答

2020-05-19 21:33

那您最好咨詢下當(dāng)?shù)厣绫4髲d或者12333 看是按什么比例退的 然后再做對應(yīng)的賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
借,銀行存款,貸營業(yè)外收入-就業(yè)局,對
2022-01-14 10:50:35
你好!可以計入營業(yè)外收入
2018-10-16 15:02:59
你好,相反分錄正數(shù)或相同分錄金額負數(shù)
2017-03-06 09:12:07
您好 請問前期繳費的時候分錄怎么寫的
2020-05-19 21:15:10
同學(xué) 你好 收到錢 借:庫存現(xiàn)金、銀行存款等 貸:其他應(yīng)收款——某某 上交社保 借:其他應(yīng)收款——某某 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等
2018-12-07 14:54:39
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