預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

老師,我這是用友t6軟件,我在錄入憑證,但是為什么顯示的是這樣?是哪哪一步出錯(cuò)了嗎
答: 您好,你把日期改成11.1
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用友t3軟件,應(yīng)交城建有期初余額,但是在錄入憑證時(shí),查余額時(shí)不顯示期初余額。是哪里出問(wèn)題了嗎?
答: 你好,兩張圖片都顯示沒(méi)有期初余額的


石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 19:51
路老師 解答
2020-05-19 19:52
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 19:53
路老師 解答
2020-05-19 19:57
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 19:58
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 19:58
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 19:58
路老師 解答
2020-05-19 20:03
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 20:06
石宇欣 追問(wèn)
2020-05-19 20:06
路老師 解答
2020-05-19 20:10