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紫色憂郁1980
于2020-05-19 18:58 發(fā)布 ??985次瀏覽
小宇老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-05-19 18:59
是的,是零申報。你的做法正確。
紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:00
好的,謝謝,那公司賬戶交的印花稅如何做分錄呢?是不是 借稅金及附加 -印花稅 貸 銀行存款
小宇老師 解答
2020-05-19 19:03
印花稅應(yīng)該也是本月計提,下月繳納吧,不通過應(yīng)交稅費科目核算么?
2020-05-19 19:04
需要計提印花稅嗎
2020-05-19 19:05
你交的是什么的印花稅?
購銷合同的
2020-05-19 19:08
以下是三種印花稅繳納方式的賬務(wù)處理,你看你是那種?按政策規(guī)定,印花稅的繳納方式有三種: 1、按合同自行貼花;2、匯總繳納;3、核定征收。 下面是具體的操作和對應(yīng)的賬務(wù)處理: 1、按合同自貼花:根據(jù)《印花稅暫行條例》,由合同書立人在合同書立或領(lǐng)受時自行貼花。 納稅人在購入稅票時作賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款書立合同貼花時作賬,借:稅金及附加貸:預(yù)付賬款一份憑證應(yīng)納稅額超過500元的,應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請?zhí)顚懤U款書或者完稅證,將其中一聯(lián)粘貼在憑證上或者由稅務(wù)機關(guān)在憑證上加注完稅標記代替貼花。 此時,作賬: 借:稅金及附加 貸:銀行存款 2、匯總繳納:同一種類應(yīng)納稅憑證,需頻繁貼花的,應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申請按期匯總繳納印花稅。稅務(wù)機關(guān)對核準匯總繳納印花稅的單位,應(yīng)發(fā)給匯繳許可證。匯總繳納的限期限額由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)確定,但不得超過1個月。 凡匯總繳納印花稅的憑證,應(yīng)加注稅務(wù)機關(guān)指定的匯繳戳記,編號并裝訂成冊后,將已貼印花或者繳款書的一聯(lián)粘附冊后,蓋章注銷,保存?zhèn)洳椤?br/> 匯總繳納印花稅,每月計提印花稅時,作分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 實際繳納時,作分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 采用按期匯總申報繳納方式的,一年內(nèi)不得改變。 3、核定征收:根據(jù)《稅收征管法》第三十五條規(guī)定和印花稅的稅源特征,為加強印花稅征收管理,納稅人有下列情形的,地方稅務(wù)機關(guān)可以核定納稅人印花稅計稅依據(jù):(一)未按規(guī)定建立印花稅應(yīng)稅憑證登記簿,或未如實登記和完整保存應(yīng)稅憑證的;(二)拒不提供應(yīng)稅憑證或不如實提供應(yīng)稅憑證致使計稅依據(jù)明顯偏低的;(三)采用按期匯總繳納辦法的,未按地方稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的期限報送匯總繳納印花稅情況報告,經(jīng)地方稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期報告,逾期仍不報告的或者地方稅務(wù)機關(guān)在檢查中發(fā)現(xiàn)納稅人有未按規(guī)定匯總繳納印花稅情況的。 主管稅務(wù)機關(guān)核定征收印花稅,應(yīng)當(dāng)向納稅人送達《稅務(wù)事項通知書》,并注明核定征收的方法和稅款繳納期限。 實行核定征收印花稅的,納稅期限為一個月,稅額較小的,納稅期限可為一個季度,具體由主管稅務(wù)機關(guān)確定。納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅期滿之日起15日內(nèi),填寫國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的納稅申報表申報繳納核定征收的印花稅。 核定征收印花稅的,每月計提印花稅,作分錄,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅實際繳納時,作分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸:銀行存款
2020-05-19 19:09
購銷合同印花稅一般是按照本月收入進行計提,通過應(yīng)交稅費科目核算,然后下月申報,扣款這樣的。
2020-05-19 19:10
新會計準則不計提也可以不?直接按照繳納時記賬
2020-05-19 19:13
你好,可以選擇不計提。
2020-05-19 19:17
那就繳納的時候j 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款 可以嗎
2020-05-19 19:20
是的,可以的,在繳納時直接做賬務(wù)處理。
好的,謝謝
2020-05-19 19:21
不客氣,祝工作順利!
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增值稅零申報附加稅還用零申報嗎
答: 你好,增值稅O零申報,附加稅沒有也要O申報
增值稅零申報,附加稅還需要零申報么
答: 增值稅零申報,附加稅還也需要零申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進賬稅多,那么申報增值稅的時候是零申報,還是把負的增值稅填進去,附加稅是零申報,還是填負的進去???
答: 你認證了嗎?進項稅額認證就填寫附表2,會自動留底,附加稅按0申報就可以。
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
討論
增值稅是零申報,附加稅申報不了
老師,進項大于銷項,增值稅以及附加稅是不是零申報就可以了,賬也不用做
這個月買個面包車,進項六千多,銷項少于進項怎么辦啊。增值稅能零申報嗎?若能,地稅附加稅也是零申報了?
請問,增值稅的進項大于銷項,,附加稅是零申報對吧! 直接填好信息申報就可以了吧?
小宇老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 5.00 解題: 819 個
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紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:00
小宇老師 解答
2020-05-19 19:03
紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:04
小宇老師 解答
2020-05-19 19:05
紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:05
小宇老師 解答
2020-05-19 19:08
小宇老師 解答
2020-05-19 19:09
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2020-05-19 19:10
小宇老師 解答
2020-05-19 19:13
紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:17
小宇老師 解答
2020-05-19 19:20
紫色憂郁1980 追問
2020-05-19 19:20
小宇老師 解答
2020-05-19 19:21