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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-19 16:26

借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。

郭老師 解答

2020-05-19 16:27

這個是沖無票收入的,然后再做開票收入,借應(yīng)收貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

賈可心 追問

2020-05-19 16:28

老師,我是要在電子稅務(wù)局里報增值稅。無票收入那怎么填?

郭老師 解答

2020-05-19 16:32

未開具發(fā)票一欄,里面填寫
紅沖的時候填寫負數(shù)。

賈可心 追問

2020-05-19 16:38

老師,3月份的時候在賬套里這樣做的。
借:應(yīng)收賬款  11300
貸:主營業(yè)務(wù)收入     10000
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1300
但是3月份沒有開發(fā)票,是在4月份開的。4月份做了同樣一筆分錄,同時4月份也把屬于4月份的發(fā)票開了。也就是說4月份開了3月和4月的發(fā)票。還有,我們公司每個月都有無票收入。請問報增值稅時,無票收入那怎么填?

郭老師 解答

2020-05-19 16:40

三月份在未開具發(fā)票里面填寫正數(shù)
四月份在未開具發(fā)票里面填寫負數(shù)。

賈可心 追問

2020-05-19 16:40

是這樣填嗎?本月的總的銷項稅額,減去4月開的所有發(fā)票的銷項稅額。就是無票收入那應(yīng)該填的銷項稅額?

郭老師 解答

2020-05-19 16:46

我沒看懂你說的三月份你在未開具發(fā)票里面填寫證書,四月份就可以紅沖,然后再開具發(fā)票,里面填寫所有開具的發(fā)票。

賈可心 追問

2020-05-19 17:16

就是3月份確認了100元的收入,稅是13元。但是4月份才開了這個發(fā)票。4月份還開了屬于4月份收入的發(fā)票200元,稅是26元。公司每個月都有無票收入若干元。假定4月無票收入是10000元,稅是1300元吧。我要在電子稅務(wù)局報增值稅,無票收入那怎么填?

賈可心 追問

2020-05-19 17:16

公司每個月都會填報無票收入。

賈可心 追問

2020-05-19 17:18

3月份的這個收入應(yīng)該是在4月份的時候在無票收入里填報了。

郭老師 解答

2020-05-19 17:18

四月份無票收入填寫金額10000-100,稅額1300-13

賈可心 追問

2020-05-19 17:25

嗯,我也是這樣認為的。本月所有的銷項稅減去之前已經(jīng)報過無票收入的

郭老師 解答

2020-05-19 17:36

是的
安這個交稅

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借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。
2020-05-19 16:26:54
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
你好,是收入發(fā)票嗎。
2019-04-10 16:04:12
你是銷售方是嗎?需要入賬,紅沖收入
2019-02-20 13:23:35
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