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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-05-19 13:32

你好,之前分錄是怎么做的?

外向的小蝴蝶 追問

2020-05-19 13:34

之前是直接做的借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在因?yàn)閷Ψ經(jīng)]有完成合同上的要求,退回了一部分款項(xiàng)

郭老師 解答

2020-05-19 13:37

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

外向的小蝴蝶 追問

2020-05-19 13:39

不用沖銷銷售費(fèi)用了是嗎,或者也可以從其他應(yīng)收款里面過一下吧

郭老師 解答

2020-05-19 13:41

直接退錢了是嗎。
不用銷售費(fèi)用

外向的小蝴蝶 追問

2020-05-19 13:51

是的,假如我們之前支付的是3000元,現(xiàn)在退了我們3000元,是否可以這樣做:借:其他應(yīng)收款 3000  貸:以前年度損益調(diào)整 3000 借:以前年度損益調(diào)整 3000  貸:利潤分配-未分配利潤 3000  借:銀行存款 3000  貸:其他應(yīng)收款 3000

郭老師 解答

2020-05-19 13:53

你好,可以的,

外向的小蝴蝶 追問

2020-05-19 13:53

好的,謝謝啦

郭老師 解答

2020-05-19 13:57

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-05-19 13:32:45
你好 補(bǔ)繳納什么費(fèi)用
2019-06-19 17:11:26
你好,具體的是什么費(fèi)用的?
2022-02-25 16:34:05
同學(xué),處理是對的,沒有問題。 損益類科目才需要調(diào)整以前年度損益
2019-04-02 11:44:09
1.借:庫存現(xiàn)金900 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢900 2.借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢900 貸:營業(yè)外收入 900 3.借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1420 貸:原材料 1420 4.借:管理費(fèi)用1420 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢1420 5.8600*90%=
2016-07-18 15:35:45
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