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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-19 11:10

你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整來沖的      是的  多計(jì)提金額沖掉

星際同學(xué) 追問

2020-05-19 11:39

老師幫我看看這分錄有沒問題,19年8月-12月多計(jì)提的用以前年度損益調(diào)整紅色沖銷,本年直接走管理費(fèi)用紅字沖銷

meizi老師 解答

2020-05-19 11:46

嗯是的   到時記得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤就行了

星際同學(xué) 追問

2020-05-19 11:47

月底結(jié)賬的時候會自動結(jié)轉(zhuǎn)對吧?

meizi老師 解答

2020-05-19 11:52

你好    損益科目會的  到時你注意關(guān)注下這個

星際同學(xué) 追問

2020-05-19 14:45

老師,它自動結(jié)轉(zhuǎn)的話是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的提取法定盈余公積

星際同學(xué) 追問

2020-05-19 14:45

我是不是手動改為未分配利潤?

meizi老師 解答

2020-05-19 14:48

你好    需要的  提取后   自己結(jié)轉(zhuǎn)下 到未分配利潤去的

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你好,要通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提
2021-03-29 11:55:11
你好 是的 要走以前年度損益調(diào)整來沖的 是的 多計(jì)提金額沖掉
2020-05-19 11:10:45
你好,補(bǔ)提之前年度折舊因?yàn)榭缒炅司筒荒苤苯油ㄟ^損益科目(比如管理費(fèi)用),而需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2019-07-21 15:18:18
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊
2019-03-11 11:55:08
可直接做分錄 借:未分配利潤 貸:累計(jì)折舊
2020-05-01 20:16:27
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