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送心意

王瑞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 02:20

你好,借固定資產(chǎn)7000
貸 財(cái)政補(bǔ)助收入7000
借 事業(yè)支出7000
貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入7000
收到撥款 
借:銀行存款5000
貸:上級(jí)撥款收入—教育局撥款5000

路在腳下 追問

2020-05-19 07:12

這種做法成了答非所問,再說補(bǔ)助收入重復(fù),事業(yè)單位也要做雙分錄

王瑞老師 解答

2020-05-19 10:09

上面是資產(chǎn)入賬雙分錄,下面那個(gè)是收到撥款的會(huì)計(jì)分錄,

路在腳下 追問

2020-05-19 10:13

資金不到位怕不適合做事業(yè)支出

路在腳下 追問

2020-05-19 10:13

你說的那種財(cái)政補(bǔ)助出現(xiàn)負(fù)數(shù)

王瑞老師 解答

2020-05-19 10:51

預(yù)算會(huì)計(jì)法發(fā)生的支出入事業(yè)支出,你說的財(cái)政補(bǔ)助負(fù)數(shù)是?后面2000不發(fā)了嗎

路在腳下 追問

2020-05-19 10:58

我不是注明了,2000元資金未撥款嘛,欠款2000元或許下年才能撥款

王瑞老師 解答

2020-05-19 11:42

那就按照上面的會(huì)計(jì)處理

路在腳下 追問

2020-05-19 12:46

暈等于沒說

王瑞老師 解答

2020-05-19 13:51

我的思路就是這樣處理的,你也可以按照自己的思路來處理

路在腳下 追問

2020-05-19 21:35

如果取得資產(chǎn)驗(yàn)收后未支付款,用應(yīng)付賬款來核算還差不多

王瑞老師 解答

2020-05-19 21:37

先購買的資產(chǎn),再申請(qǐng)的撥款,如果購買時(shí)沒有付款,會(huì)計(jì)入應(yīng)付賬款

路在腳下 追問

2020-05-19 21:47

2月資產(chǎn)入賬用應(yīng)付賬款核算,5月審核后用發(fā)票和相關(guān)資料做帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用費(fèi)用支出,6月?lián)芸钪Ц叮?、5、6月份的會(huì)計(jì)分錄具體要怎么做?

王瑞老師 解答

2020-05-19 22:35

2月借固定資產(chǎn)及7000 貸應(yīng)付賬款暫估 7000
5月借應(yīng)付賬款暫估 7000貸應(yīng)付賬款7000
6月借銀行存款 5000 貸上級(jí)撥款收入5000
借應(yīng)付賬款5000貸銀行存款是5000
借 事業(yè)支出5000
貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入5000
按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧,

路在腳下 追問

2020-05-19 22:37

嗯,我就要這個(gè)效果謝謝

路在腳下 追問

2020-05-19 22:46

假設(shè)5月送審票據(jù)總值10000元(其中,5000元為2月買的電腦款,另5000元購買辦公用品等),而錢都未支付,但票據(jù)總值10000元在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做帳,那這個(gè)分錄要怎么出

路在腳下 追問

2020-05-19 22:47

辦公用品之前做帳

路在腳下 追問

2020-05-19 22:55

5月會(huì)計(jì)分錄:借:費(fèi)用—商品服務(wù)支出—辦公用品 5000
應(yīng)付賬款—暫估 5000
貸:應(yīng)付賬款 10000
這樣行嗎?

王瑞老師 解答

2020-05-19 23:20

5月 借應(yīng)付賬款暫估 5000 管理費(fèi)用5000貸應(yīng)付賬款10000
(假設(shè)的是辦公用品5月支出并取得發(fā)票)預(yù)算會(huì)計(jì)待實(shí)際支付時(shí)做會(huì)計(jì)處理
收到撥款 借銀行存款 10000 貸上級(jí)撥款收入10000
借應(yīng)付賬款10000貸銀行存款是10000
借 事業(yè)支出5000 經(jīng)營支出5000
貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入10000

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你好,借固定資產(chǎn)7000 貸 財(cái)政補(bǔ)助收入7000 借 事業(yè)支出7000 貸 財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入7000 收到撥款 借:銀行存款5000 貸:上級(jí)撥款收入—教育局撥款5000
2020-05-19 02:20:50
你好 1. 可以計(jì)入借固定資產(chǎn)貸銀行存款 分別入固定資產(chǎn) 按月折舊 。沒入賬的 2020年補(bǔ)折舊 2. 這個(gè)是企業(yè)固定資產(chǎn)的話 做其他應(yīng)收款 走固定資產(chǎn)清理處理
2020-02-26 14:48:49
1.借固定資產(chǎn)貸銀存 需要補(bǔ)折舊 2.相當(dāng)于贈(zèng)送給他了是嗎
2020-02-21 21:10:02
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2020-02-21 20:24:31
單位價(jià)值是8萬么,那就做固定資產(chǎn)吧
2019-06-08 11:48:17
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