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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 17:52

你好       你去看看都會(huì)借方還是貸方有余額

哦莫 追問

2020-05-18 17:54

應(yīng)付賬款貸方是負(fù)數(shù)余額 其他應(yīng)收款借方是負(fù)數(shù)余額 其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù)余額

meizi老師 解答

2020-05-18 18:02

你好  1, 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)就是預(yù)付賬款了  你要做借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款    然后做  借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備  借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款  2.  其他應(yīng)收款借方是負(fù)數(shù) 那么就是你 其他應(yīng)付款   你做   借 其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入     3. 其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù) 就是其他應(yīng)收款  那你要做 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款

哦莫 追問

2020-05-18 18:09

老師 那應(yīng)收賬款是正數(shù)是直接記營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 18:11

你好   應(yīng)收賬款是正數(shù) 你要走壞賬處理了 。 不是營業(yè)外收入 。 你應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 才是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 (如果不在支付的話  )

哦莫 追問

2020-05-19 09:54

老師 壞賬準(zhǔn)備按照多少計(jì)提 這樣的話 應(yīng)收賬款也沒辦法調(diào)平吧

meizi老師 解答

2020-05-19 09:56

你好 這個(gè)按你們最后的金額   你不是應(yīng)收賬款都收回來了嗎  就按你們最后應(yīng)收賬款的金額直接做壞賬

哦莫 追問

2020-05-19 09:58

不好意思 老師 我再問一下哈 應(yīng)收賬款余額的全額嗎?不用比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎

meizi老師 解答

2020-05-19 09:59

你好 嗯是的 你不是現(xiàn)在要注銷嗎  你注銷的話你要平應(yīng)收賬款 確實(shí)無法收回來的 就全部走壞賬處理了

哦莫 追問

2020-05-19 10:00

好的 太感謝老師了 我明白了

meizi老師 解答

2020-05-19 10:04

沒事的 希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 你去看看都會(huì)借方還是貸方有余額
2020-05-18 17:52:53
借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
2017-06-04 20:00:46
你好,發(fā)放工資記在“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款” 是把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,公積金通過“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
其他應(yīng)收款如果掛賬時(shí)間太久,一般會(huì)視作對(duì)股東或老板的分紅
2016-05-05 20:24:20
你好,如果是認(rèn)繳的出資,需要存入公司賬戶的 而沒有必要這樣轉(zhuǎn)進(jìn),轉(zhuǎn)出的
2016-09-06 09:16:03
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