
開(kāi)票了能不能先不確認(rèn)收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等發(fā)貨了再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好??梢缘?,但稅還是要報(bào)的
老師我想問(wèn)一下,我們是模具制造行業(yè),產(chǎn)品為分期開(kāi)票收款,分三期,40%,40%,20%,我想問(wèn)的是,我在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照開(kāi)發(fā)票的比例乘以總成本,這樣操作合理嗎?
答: 你好,分次確認(rèn)收入,就分次結(jié)轉(zhuǎn)成本。合理的操作。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我們已經(jīng)出貨給客戶了,客戶給我們對(duì)賬期是上月26號(hào)到當(dāng)月25號(hào),對(duì)賬后確認(rèn)后在次月的5號(hào)開(kāi)發(fā)票。那剩下當(dāng)月幾天出貨,沒(méi)對(duì)賬確認(rèn),該怎么做帳呢?是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: ?你好,可以每月按開(kāi)票金額確認(rèn)收入,成本也同步按確認(rèn)收入部分結(jié)轉(zhuǎn)。這樣確認(rèn)當(dāng)月確認(rèn)收入也會(huì)加上上月末幾天的數(shù),只是扎帳時(shí)間節(jié)點(diǎn)的問(wèn)題,不影響


茴嬑 追問(wèn)
2020-05-18 16:08
黎老師 解答
2020-05-18 16:24
茴嬑 追問(wèn)
2020-05-18 16:25
黎老師 解答
2020-05-18 16:30
茴嬑 追問(wèn)
2020-05-18 16:46
黎老師 解答
2020-05-18 16:57