老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點(diǎn) 答

您好,老師,本年匯算清繳涉及一項可以抵扣的遞延所得稅資產(chǎn),可以退稅,那么我還應(yīng)該通過借以前年度損益調(diào)整貸遞延所得稅資產(chǎn)嗎?調(diào)整去年還是本年?
答: 你好,需要調(diào)整以前年度損益,今年做的匯算清繳是19年的,調(diào)整2019年。
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面<計稅基礎(chǔ)時不是直接是后面老師那筆相反的分錄嗎?感覺有點(diǎn)迷糊
答: 晚飯后為您提供解答過程
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,18年3月的時候因為審計查賬,把一些長期待攤的店鋪轉(zhuǎn)讓費(fèi)計入以前年度損益調(diào)整了,并同時沖應(yīng)該所得稅,計提遞延所得稅資產(chǎn)。當(dāng)年無后續(xù)處理,19年1月又把上面的所得稅轉(zhuǎn)回來了,但遞延所得稅資產(chǎn)沒有做任何調(diào)整。請問這樣做對嗎?為什么要把所得稅轉(zhuǎn)回?
答: 你之前把不是以前期間的費(fèi)用計入以前期間抵扣了所得稅,現(xiàn)在調(diào)整回來自然要補(bǔ)本年度的所得稅了,相當(dāng)于被你提前抵扣了。這個事項不應(yīng)該涉及遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)才對,不存在稅法計稅基礎(chǔ)和賬面價值的差異。


宇飛老師 解答
2020-05-18 14:46
安 追問
2020-05-18 14:49
安 追問
2020-05-18 14:56
宇飛老師 解答
2020-05-18 15:20