
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款借方還有一個(gè)明細(xì)科目——待攤費(fèi)用借方9萬多,也七八年了,不知道為什么產(chǎn)生的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
答: 如果說這個(gè)你確定不了是什么原因發(fā)生了,你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。
老師我是事業(yè)單位.我沖其他應(yīng)收款時(shí),預(yù)算會計(jì)怎莫做帳.
答: 你好, 不涉及資金收付,預(yù)算會計(jì)不用做分錄的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位 代扣代繳的個(gè)人部分養(yǎng)老保險(xiǎn) 醫(yī)療保險(xiǎn)等,不是借記或貸記“其他應(yīng)收款”?
答: 學(xué)員您好,是借記或貸記“其他應(yīng)收款的


夢里不知身是客 追問
2020-05-18 13:54
夢里不知身是客 追問
2020-05-18 13:55
靖曦老師 解答
2020-05-18 14:04