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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 12:57

填寫(xiě)納稅調(diào)整表 扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他 43欄

112233 追問(wèn)

2020-05-18 13:00

這個(gè)是調(diào)整什么的?隨便填?

maize老師 解答

2020-05-18 13:03

填寫(xiě)你需要交的/稅率倒推出來(lái)需要調(diào)增的,你有稅負(fù)話就根據(jù)稅負(fù)倒推,稅負(fù)=實(shí)際交所得稅/營(yíng)業(yè)收入,

112233 追問(wèn)

2020-05-18 13:06

我現(xiàn)在要增加一個(gè)未開(kāi)票收入,之前沒(méi)有做賬,沒(méi)有交增值稅,填在第幾行?

maize老師 解答

2020-05-18 13:15

.........無(wú)票收入是需要更正增值稅申報(bào)的,(二)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)的收入(填寫(xiě)A105020) 是這種嗎,那需要填寫(xiě)這個(gè)附表,不是就填寫(xiě)其他中,10 (八)銷(xiāo)售折扣、折讓和退回 這種嗎,也不是就其他11 (九)其他

112233 追問(wèn)

2020-05-18 13:22

我現(xiàn)在就是要增加點(diǎn)所得稅,可以填13行其他嗎

maize老師 解答

2020-05-18 13:31

視同銷(xiāo)售成本?你說(shuō)13欄是哪一欄下面

112233 追問(wèn)

2020-05-18 13:35

打錯(cuò)了,第11行

maize老師 解答

2020-05-18 13:41

不建議 填寫(xiě)收入下面其他,這個(gè),后續(xù)稅局萬(wàn)一問(wèn),你說(shuō)無(wú)票收入,那這個(gè)需要補(bǔ)增值稅的,

112233 追問(wèn)

2020-05-18 13:49

我是準(zhǔn)備補(bǔ)增值稅,然后調(diào)整收入

maize老師 解答

2020-05-18 13:52

那填寫(xiě)其他中吧,這個(gè),需要更正之前增值稅申報(bào),

112233 追問(wèn)

2020-05-18 14:25

假如外面的人來(lái)廠里吃飯,我們收的錢(qián)算收入嗎

maize老師 解答

2020-05-18 14:32

算這是算收入這個(gè),

112233 追問(wèn)

2020-05-18 14:33

也是13個(gè)點(diǎn)嗎,更正增值稅?

maize老師 解答

2020-05-18 14:35

你們公司是餐飲嗎,這個(gè)吃飯這個(gè)餐飲是6%

112233 追問(wèn)

2020-05-18 14:37

不是餐飲,就是制造業(yè),比如外面叫個(gè)人來(lái)修東西,然后中午吃一頓飯這種,算收入嗎,幾個(gè)點(diǎn)?

maize老師 解答

2020-05-18 14:41

那這個(gè)不是收入,你們也是外面吃是不是?收對(duì)方錢(qián),那這個(gè)一起外面吃?要是食堂吃?食堂對(duì)外經(jīng)營(yíng)這個(gè)也是按餐飲服務(wù)繳納增值稅,

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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有很多項(xiàng)目需要做納稅調(diào)整的,常規(guī)調(diào)整項(xiàng)目如下: 1. 工資薪金,工資薪金100%扣除,殘疾人的工資可以加計(jì)100%扣除; 2. 職工福利費(fèi),職工福利費(fèi)按照工資薪金的14%以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)扣除,超過(guò)部分做納稅調(diào)增,不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度; 3. 教育經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)一般是工資薪資的8%以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)扣除,超過(guò)部分,無(wú)限期結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用。軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi)用,100%扣除; 4. 工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資薪金的2%的以?xún)?nèi)的部分據(jù)實(shí)扣除,超過(guò)部分做納稅調(diào)增,不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度; 注意事項(xiàng):以上職工福利費(fèi) 教育經(jīng)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)所依據(jù)的工資薪金要將所有的工資薪金都計(jì)算進(jìn)去,包括登記在管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,工程成本,生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,開(kāi)發(fā)成本等中的工資薪金。 5. 廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),(1)當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的15%以?xún)?nèi)可以扣除,超過(guò)部分做納稅調(diào)增,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除;(2)化妝品制造,醫(yī)藥制造,飲料制造(不含酒類(lèi))制造,當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的30%以?xún)?nèi)可以扣除,超過(guò)部分做納稅調(diào)增,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除;(3)煙草業(yè)的廣告宣傳費(fèi)不得扣除; 6. 招待費(fèi),招待費(fèi)的扣除限額以招待費(fèi)的60%和營(yíng)業(yè)收入的5‰相比,取小的金額,超過(guò)的部分做納稅調(diào)整。不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度; 7. 捐贈(zèng)支出,利潤(rùn)總額大于0時(shí),扣除限額是利潤(rùn)總額的12%;非公益支出要全額調(diào)增的; 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒(méi)收的財(cái)物,交通罰款等做納稅調(diào)增; 10. 贊助支出,公司常常發(fā)生贊助支出,要做納稅調(diào)增; 11 . 與取得收入無(wú)關(guān)的支出要做納稅調(diào)增; 12. 未取得合法票據(jù)的支出要做納稅調(diào)增: 12. 跨期扣除項(xiàng)目,不屬于本期的支出要做納稅調(diào)增; 13. 手續(xù)費(fèi)和傭金,保險(xiǎn)業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)全部保費(fèi)收入的15%以?xún)?nèi),人身保險(xiǎn)全部保費(fèi)收入的10%以?xún)?nèi),據(jù)實(shí)扣除;其他行業(yè)的是合同確認(rèn)收入的5%以?xún)?nèi),據(jù)實(shí)扣除,超過(guò)部分做納稅調(diào)增; 14. 還有一些不常用的扣除規(guī)定,根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)關(guān)注政策法規(guī)。
2020-07-08 17:49:12
你好,5月份之后拿著申報(bào)表去稅務(wù)局退稅
2019-04-16 11:07:01
你好, 填寫(xiě)扣除類(lèi)
2020-05-19 23:07:15
填寫(xiě)納稅調(diào)整表 扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他 43欄
2020-05-18 12:57:30
你好,這個(gè)就需要看企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,才知道該如何做調(diào)整的 比如福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等方面可能會(huì)涉及納稅調(diào)增處理
2020-04-08 15:57:51
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