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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-17 21:12

你好,
發(fā)出原材料的實際成本為10萬元
借,委托加工物資   15
貸,原材料10
貸,銀行存款 5

。乙企業(yè)代收代繳消費稅1萬元,該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品。
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 1
貸,銀行存款 1

收回
借,原材料15
貸,委托加工物資  15

。不考慮其他稅費,則委托加工完成后收回的原材料成本是( ) 萬元——15萬

激動的小丸子 追問

2020-05-17 21:25

7. 2014年9月30日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為212萬元,收到銀行對賬單的余額為203萬元。經(jīng)逐筆核對,該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項,從銀行提取現(xiàn)金9.6萬元,會計人員誤記為6.9萬元;銀行為企業(yè)代付電話費6.3萬元,但企業(yè)未接到銀行付款通知,尚未入賬。9月30日調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為(  )萬元。
A.198.8      B.203     C.208.4       D.196.1

激動的小丸子 追問

2020-05-17 21:25

想問一下這個怎么算  按照算法得出208.4  但是老師上課給出的是203

立紅老師 解答

2020-05-17 21:37

你好,
9月30日調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為(  )萬元。=企業(yè)日記賬余額212加上減錯的數(shù)6.9再減掉正確的數(shù)9.6減銀行已付企業(yè)未付6.3=203

激動的小丸子 追問

2020-05-17 21:39

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-17 21:41

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 一,編制發(fā)出加工材料的會計分錄 借;委托加工物資,貸;原材料 二編制支付加工費及增值稅的會計分錄 借;委托加工物資,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款 三,編制支付消費稅的會計分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅,貸;銀行存款 四,編制收回加工材料的會計分錄。 借;原材料,貸;委托加工物資
2020-07-09 09:05:57
借 委托加工物資 7萬 貸 原 材料 7萬 借 委托加工物資 1 應(yīng)交稅費 0.13 貸 銀行存款 1.13 借 應(yīng)交稅費 消費稅 0.5 貸 銀行存款 0.5 借 原材料 8 貸 委托加工物資 8
2020-07-09 09:52:03
你好: 應(yīng)向購買方收取的增值稅額=360000×17%=61200(元)
2021-03-10 12:29:01
你好, 發(fā)出原材料的實際成本為10萬元 借,委托加工物資 15 貸,原材料10 貸,銀行存款 5 。乙企業(yè)代收代繳消費稅1萬元,該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費品。 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 1 貸,銀行存款 1 收回 借,原材料15 貸,委托加工物資 15 。不考慮其他稅費,則委托加工完成后收回的原材料成本是( ) 萬元——15萬
2020-05-17 21:12:25
您好 借:委托加工物資 300000 貸:原材料 300000 借:委托加工物資 240000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 240000*0.13=31200 借:應(yīng)交稅費-消費稅 (300000%2B240000)/(1-0.1)*0.1=60000 貸:銀行存款? 240000%2B31200%2B60000=331200 借:原材料? 300000%2B240000=540000 貸:委托加工物資 540000
2022-05-19 10:57:13
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