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于2020-05-17 10:04 發(fā)布 ??1956次瀏覽
陳俊帆老師
職稱: 高級會計師
2020-05-17 10:07
收入減成本等利潤,而利潤是計算稅費的基礎(chǔ)
01 追問
分析增值稅?
陳俊帆老師 解答
2020-05-17 10:09
只按你的銷售收入計算的,其他的沒關(guān)系
2020-05-17 10:14
利潤表中收入與成本可以看出增值額,間接推出增值稅額是么?
2020-05-17 10:16
不行的,只有采購材料才有增值稅的進(jìn)項稅額,這個可以抵扣,其他的如人工工資廠房租金,等只要無法取得,增值稅進(jìn)項發(fā)票的都是沒辦法抵扣的
2020-05-17 10:38
進(jìn)項大于銷項,一直有庫存,那么如何去合理的繳納增值稅呢?
2020-05-17 10:42
進(jìn)項發(fā)票可以在一定期間內(nèi)抵扣吧?并不要求你一次性的全部抵扣,按照你的收入進(jìn)行配比就是咯,不管怎么說?應(yīng)交增值稅不可能是負(fù)數(shù)吧?說白了,你不可能讓稅務(wù)局到給你錢了
2020-05-17 11:28
參照稅負(fù)配比對吧?
2020-05-17 11:31
是的,你可以根據(jù)行業(yè)的稅負(fù)情況來反推收入與成本,你很聰明
2020-05-17 11:33
但是也有一個問題哦,你的銀行流水貨運單這些資料對得上嗎?我建議你啊,按照實際的來吧,
2020-05-17 11:40
肯定按照實際的,我想知道如何根據(jù)稅推出成本,收入的合理否?
2020-05-17 11:46
那不用關(guān)心這個偷稅是很嚴(yán)重的問題呀
那是沒什么用的,稅務(wù)到時候會查你的銀行流水,你的人員工資表,你的材料進(jìn)出庫偷不了稅的,查到底就麻煩了
2020-05-17 11:52
是的,這個肯定按實際來
2020-05-17 11:57
怎么倒推給你?舉個例子吧,數(shù)據(jù)不真實
2020-05-17 11:59
也不好說。。。。。。
2020-05-17 12:11
收入100,成本98,毛利2,按理應(yīng)交收費2*9%,實際交稅大于2*%,符合邏輯么?
2020-05-17 12:14
行業(yè)稅負(fù)在1左右,那么交稅為100*1%
2020-05-17 13:50
是的。。。。。。。。。
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利潤表中的收入,成本可以和應(yīng)交稅費有聯(lián)系么?
答: 收入減成本等利潤,而利潤是計算稅費的基礎(chǔ)
老師,T字賬,在本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只收入減成本減銷管財嗎?應(yīng)交稅費不提現(xiàn)??
答: 同學(xué)你好 這個可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費是不是直接在利潤表上就能體現(xiàn)出來,對嗎
答: 你好, 應(yīng)交稅費是負(fù)債類科目,在利潤表中不能體現(xiàn)。
1、外管證當(dāng)時預(yù)交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費用,貸應(yīng)交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用,在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎?
討論
老師,平時不想交所得稅,一年的前三個季度利潤表的利潤是盈利的,也是按盈利報的利潤表,但不想交所得稅,季報的時候可以把利潤做成虧損嗎?第四季度利潤表的利潤才與季報的利潤填成一成本致,該 交所得稅就交所得稅,這樣可以嗎?
年度匯算清繳時做分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,會造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有差額,請問怎么調(diào)整?
企業(yè)所得稅匯算清繳交納的稅款做了如下會計分錄:借:利潤分配——未分配利潤貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅貸:銀行存款那么利潤表的凈利潤本年累計數(shù)字比資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)多了此處的稅款,這個金額對嗎?
老師,我司是小企業(yè)準(zhǔn)則,快賬沒有以前年度損益調(diào)整,可以用做本年利潤科目代替?補(bǔ)稅借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅;繳納借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行;調(diào)整借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。
陳俊帆老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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2020-05-17 10:07
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2020-05-17 13:50