老師好,期末需要暫估成本,當(dāng)月銷售已結(jié)轉(zhuǎn)成本。等次月來票時(shí)沖暫估。因?yàn)闀汗琅c到票金額有出入。那請問已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理?譬如: 暫估時(shí)借:庫存-A產(chǎn)品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本:100 貸:庫存-A產(chǎn)品 100 次月來票借:庫存-A產(chǎn)品 -100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100 借:庫存-A產(chǎn)品 120 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 15.6 貸:應(yīng)付賬款135.6 這樣A產(chǎn)品庫存就有20的借方余額,是當(dāng)時(shí)少暫估的。是不是需要將此部分再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中去。借:主營業(yè)務(wù)成本 20 貸:庫存-A產(chǎn)品 20 如果多暫估了反之?
姚
于2020-05-17 10:01 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

需要的,主營業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,月末最后一塊做就可以
2019-08-09 13:26:45

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46

你好 是的 需要再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去的,多暫估反之。
2020-05-17 10:03:23

你好,同學(xué)。
這里是調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本處理。
2020-03-19 20:10:50

你好,發(fā)生已經(jīng)計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,月末就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本的,只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了
2018-09-20 08:05:27
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息