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送心意

立紅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-16 17:51

你好,是什么原因收到的餐費(fèi)專票?

大意的河馬 追問

2020-05-16 17:52

沒有什么原因,就是想了解如果收到餐費(fèi)是專票,應(yīng)如何做分錄?

大意的河馬 追問

2020-05-16 17:54

主要是想交接收到不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?

立紅老師 解答

2020-05-16 17:58

你好,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)計(jì)入成本費(fèi)用,比如上面是因?yàn)檎写〉冒l(fā)票
借,管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)(發(fā)票中價(jià)款和稅款的合計(jì)數(shù))
貸,銀行存款等

大意的河馬 追問

2020-05-16 17:59

不用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

立紅老師 解答

2020-05-16 18:00

你好,沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

大意的河馬 追問

2020-05-16 18:02

哦哦,明白了,老師,謝謝

立紅老師 解答

2020-05-16 18:06

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評,謝謝。

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一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
月未結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
你好, 取得收入時(shí), 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款
2021-10-13 10:59:39
小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
你好 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-05-18 10:52:09
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