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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-16 11:12

您好,之前如果計提計入管理費用的,現(xiàn)在就借方負數(shù),管理費用就可以

伊可兒 追問

2020-05-16 11:13

不應該做到營業(yè)外收入嗎

伊可兒 追問

2020-05-16 11:14

你的意思是借:管理費用,貸:銀行存款

宸宸老師 解答

2020-05-16 11:14

您好,都一樣的。
可以是您之前計提的科目的紅字,也可以直接轉到營業(yè)外收入

伊可兒 追問

2020-05-16 11:15

好的,知道了,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-05-16 11:19

不客氣的祝您工作順利

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相關問題討論
您好,之前如果計提計入管理費用的,現(xiàn)在就借方負數(shù),管理費用就可以
2020-05-16 11:12:51
您好 做2月份計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-03-24 14:14:56
你好 借 其他應收款-個人部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 紅沖計提 :借管理費用-單位部分社保 負數(shù) 貸 應付職工薪酬-單位部分社保負數(shù)
2020-04-08 10:41:04
2月份的分錄不用處理, 3月份收到退回的社保費,需要做 借:銀行存款 貸:管理費用--社保費
2020-03-17 15:42:15
你好 那這個錢意思是留著以后抵減個人部分和單位部分的金額嗎 你2月已經(jīng)做計提和繳納的分錄了嘛
2020-05-08 16:11:37
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