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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-16 11:11

你好,借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款
借:相關(guān)費用 貸:其他應(yīng)收款

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-05-16 11:13

付款時做借:其他應(yīng)付款-太保 待:銀行存款  發(fā)票到了 做借:管理費用 應(yīng)交稅金進項 稅金及附加 ,貸:其他應(yīng)付款 -太保?我看之前會計做在其他應(yīng)付款的

小云老師 解答

2020-05-16 11:17

你用應(yīng)收應(yīng)付都可以。

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-05-16 11:23

那我這個分錄,是這個月必須認(rèn)證了才這樣做是不是

小云老師 解答

2020-05-16 11:25

是的,認(rèn)證了才入進項

現(xiàn)實的自行車 追問

2020-05-16 11:25

小云老師 解答

2020-05-16 11:27

嗯嗯,祝你工作順利,滿意請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅0.65 貸:應(yīng)付賬款 5.65 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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