国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-15 20:12

你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)    收到錢 :借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理  應交稅費-應交增值稅     看固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益    借資產(chǎn)處置損益貸 固定資產(chǎn)清理  或者做相反分錄

yy 追問

2020-05-15 20:37

如果沒有收到錢就是借 應收賬款嗎

meizi老師 解答

2020-05-15 20:42

你好 嗯是的 掛應收賬款就行了

yy 追問

2020-05-15 20:47

還用做一筆其他業(yè)務收入的分錄嗎

meizi老師 解答

2020-05-15 20:48

你好不需要的。 你上面已經(jīng)做賬了

yy 追問

2020-05-15 20:49

是做了損益就做完了嗎?不用再做其他分錄了吧

meizi老師 解答

2020-05-15 20:50

你好  是的 月末要把 借本年利潤貸資產(chǎn)處置損益

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 收到錢 :借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅 看固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益 借資產(chǎn)處置損益貸 固定資產(chǎn)清理 或者做相反分錄
2020-05-15 20:12:57
您好,明顯是不可以的。您確認是租賃還是轉(zhuǎn)讓
2021-04-30 15:26:46
要根據(jù)具體業(yè)務記賬,兄弟公司之間可以有個往來戶
2018-09-13 13:17:51
你好,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),
2019-08-27 14:47:47
借 應收賬款貸其他業(yè)務收入等應交稅費
2020-01-07 10:20:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...