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皆如愿
于2020-05-15 17:05 發(fā)布 ??644次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2020-05-15 17:32
你好,請問做的是什么分錄,看不到呢
皆如愿 追問
2020-05-15 17:39
老師 是這樣的 之前他做的 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 借 應交稅費-減免稅款 貸 營業(yè)外收入-其他 可是那個資產負債表的應交稅費欄里 一直都有期末余額和年初余額-480 感覺有些不對 怎么老是一直掛在那呢?現(xiàn)在每次有應交增值稅就疊加到一起 到季度做完賬務后 又還是有這個-480還在資產負債表里顯示 要怎么調?。课也幻靼?/p>
小黎老師 解答
2020-05-15 17:40
你好,把應交稅費減免稅款結轉到未分配利潤
2020-05-15 17:41
你好,打錯了,結轉到未交增值稅
2020-05-15 21:45
不好意思 老師 現(xiàn)才上來 謝謝!按您這個分錄就這個月做可以嗎?
2020-05-16 15:15
老師 這個分錄怎么做 結轉?
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發(fā)現(xiàn)前任會計做了假賬怎么辦,要不要調整,要怎么處理
答: 同學,你好,先了解下這么做的原因,才能決定怎么處理
請問會計調整是什么來的?
答: 可能是因為前面處理錯誤或會計政策的變更
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,怎么把會計期間調整成6啊
答: 進行期末結賬后,賬套當前會計期間會自動到6月
這筆會計也沒有問題,然后有問題的話怎么調整
討論
這個月開的票,會計做到上個月了,這個月該怎么調整
老師 上個會計做的這個要怎么調整?
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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皆如愿 追問
2020-05-15 17:39
小黎老師 解答
2020-05-15 17:40
小黎老師 解答
2020-05-15 17:41
皆如愿 追問
2020-05-15 21:45
皆如愿 追問
2020-05-16 15:15