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送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-15 16:53

你好 這筆已經(jīng)明確了增值稅專用發(fā)票所以做應收賬款

純真的大地 追問

2020-05-15 17:13

不是預收賬款么?前期已預收賬款,后期應該沖抵預收賬款的負債

劉茜老師 解答

2020-05-15 17:25

12.6預收款了,當天又有發(fā)票的直接做應收就可以的,沖應收賬款

純真的大地 追問

2020-05-15 17:53

沖應收賬款?為什么呢?

劉茜老師 解答

2020-05-15 18:02

如果預收賬款不多的企業(yè),可以不設預收賬款這個科目的,收到貨款可以直接放應收賬款科目。這個題目我認為表述不嚴謹,沒有說什么時候預收的,如果前期收到預收款是要沖預收款,如果收到錢同時收到票那其實不存在什么預收,正常銷售貨物而已。
存在預收款的正常做法如下:
企業(yè)收到預收賬款(部分貨款)時:借 銀行存款。貸 預收賬款
收到發(fā)票時 :借 應收賬款 預收賬款  貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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預付賬款、應付賬款、預收賬款、應收賬款 這個四個屬于往來科目 預付給供應商的款項 借:預付賬款 貸:銀行存款 預收客戶的款項 借:銀行存款 貸:預收賬款 應付供應商的款項 借:庫存商品/原材料等 貸:應付賬款 應收客戶款項 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
2017-01-18 08:57:02
您好!其實做預收是對的。您也可以借:銀行存款 貸:應收賬款。
2016-06-20 15:34:19
你好 你說的是重分類的吧
2020-04-30 18:19:21
你好,就是把應收賬款貸方余額調(diào)整到預收賬款
2017-07-12 16:03:07
你好,如果是針對同一個客戶的,是不會同時出現(xiàn)的
2020-07-28 09:17:52
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